Gesetze / Landesrecht Brandenburg / Haushaltsgesetz 2011
HG 2011§ 20 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1.
Januar 2011 in Kraft.
Potsdam, den 20. Dezember
2010
Der Präsident
des Landtages Brandenburg
Gunter Fritsch
Anlage
Haushaltsplan des Landes
Brandenburg
für das Haushaltsjahr 2011
Gesamtplan
I.
Haushaltsübersicht (§ 13 Absatz 4
Nummer 1 LHO)
A.
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben je Einzelplan
B.
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen je Einzelplan
II.
Finanzierungsübersicht (§ 13 Absatz 4
Nummer 2 LHO)
III.
Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Absatz 4
Nummer 3 LHO)
Teil I Haushaltsübersicht
2011
A. Zusammenfassung der
Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
Einnahmen
Ausgaben
0
1
2
3
4
Einzelplan /
Ressort
Einnahmen aus
Steuern und
steuerähnlichen
Abgaben
Verwaltungs-
einnahmen,
Einnahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüssen
mit Ausnahme
für
Investitionen
Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüssen
für Investitionen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Summe
Einnahmen
Personal-
ausgaben
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
1
2
3
4
5
6
7
01 / LT
4.500
4.500
22.047.200
02 / Stk
13.600
83.700
664.000
761.300
10.555.800
03 / MI
47.523.200
9.573.100
57.096.300
433.277.500
04 / MdJ
108.574.400
25.482.800
9.400.900
143.458.100
243.308.000
05 / MBJS
2.570.800
23.401.600
22.064.000
48.036.400
983.133.300
06 / MWFK
6.853.800
99.926.100
76.365.400
183.145.300
31.023.600
07 / MASF
14.112.100
106.358.000
24.639.400
145.109.500
46.884.000
08 / MWE
16.334.600
6.395.200
400.329.700
423.059.500
24.077.700
10 / MUGV
34.808.400
805.900
60.408.300
96.022.600
78.838.900
11 / MIL
664.600
8.190.200
529.013.600
316.505.800
854.374.200
61.724.000
12 / MdF
20.898.200
22.049.300
13.854.800
56.802.300
167.003.000
13 / LRH
25.500
2.102.600
2.128.100
9.949.000
14 / LVG
600
600
367.900
20 / AFV
5.132.500.000
85.468.400
2.269.645.200
642.374.800
8.129.988.400
120.393.000
Summe 2011
5.133.164.600
345.378.300
3.092.734.500
1.568.709.700
10.139.987.100
2.232.582.900
Summe 2010
4.805.964.600
334.210.900
3.251.596.400
2.119.716.800
10.511.488.700
2.223.592.900
Vgl. zu 2010
+327.200.000
+11.167.400
-158.861.900
-551.007.100
-371.501.600
+8.990.000
Teil I
Haushaltsübersicht 2011
A. Zusammenfassung der
Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
Ausgaben
5
6
7
8
9
Einzelplan /
Ressort
Sächliche
Verwaltungs-
ausgaben und
Ausgaben für
den
Schuldendienst
Ausgaben für
Zuweisungen
und
Zuschüsse
mit
Ausnahme
für
Investitionen
Baumaßnahmen
Sonstige
Ausgaben für
Investitionen
und
Investitions-
förderungs-
maßnahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Summe
Ausgaben
+ Überschuss
- Zuschuss
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
1
8
9
10
11
12
13
14
01 / LT
3.382.900
6.877.700
43.500
202.600
32.553.900
-32.549.400
02 / Stk
3.360.400
271.300
68.300
14.255.800
-13.494.500
03 / MI
162.318.200
16.276.300
3.053.200
23.537.100
3.865.800
642.328.100
-585.231.800
04 / MdJ
149.669.800
31.301.300
19.100
4.488.600
2.182.000
430.968.800
-287.510.700
05 / MBJS
12.818.800
421.085.300
11.517.000
10.762.000
1.439.316.400
-1.391.280.000
06 / MWFK
9.736.200
542.478.000
74.541.500
3.645.500
661.424.800
-478.279.500
07 / MASF
8.772.300
579.520.700
5.343.000
18.511.400
659.031.400
-513.921.900
08 / MWE
16.709.700
101.759.600
600.000
363.319.000
113.400
506.579.400
-83.519.900
10 / MUGV
39.371.300
83.764.700
18.384.300
141.216.800
-4.819.900
356.756.100
-260.733.500
11 / MIL
43.711.800
783.718.400
28.960.000
452.721.700
-2.082.900
1.368.753.000
-514.378.800
12 / MdF
37.003.700
40.939.800
114.804.200
485.800
360.236.500
-303.434.200
13 / LRH
1.359.900
2.000
124.000
20.900
11.455.800
-9.327.700
14 / LVG
216.900
584.800
-584.200
20 / AFV
779.991.300
2.278.681.900
462.158.100
14.518.000
3.655.742.300
+4.474.246.100
Summe 2011
1.268.423.200
4.886.677.000
51.016.600
1.653.882.800
47.404.600
10.139.987.100
0
Summe 2010
1.242.276.500
4.821.039.600
60.186.400
1.775.949.000
388.444.300
10.511.488.700
0
Vgl. zu 2010
+26.146.700
+65.637.400
-9.169.800
-122.066.200
-341.039.700
-371.501.600
0
Teil
I Haushaltsübersicht 2011
B. Zusammenfassung der
Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
Einzel-
plan
Bezeichnung
Verpflich-
tungs-
ermächti-
gungen
durch die Verpflichtungsermächtigung
entstehende Rechtsverpflichtungen
2011
2012
2013
2014
2015 ff.
1.000 EUR
1
2
3
4
5
6
7
01
Landtag
02
Ministerpräsident und Staatskanzlei
2.100,0
1.200,0
900,0
03
Ministerium des Innern
37.116,0
30.151,0
5.965,0
1.000,0
04
Ministerium der Justiz
803,6
401,8
401,8
05
Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport
13.015,0
5.555,0
6.870,0
500,0
90,0
06
Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur
26.781,0
18.685,0
5.396,0
1.400,0
1.300,0
07
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen
und Familie
98.888,1
67.925,6
23.474,5
7.488,0
08
Ministerium für Wirtschaft und
Europaangelegenheiten
435.222,0
142.096,9
162.723,6
130.401,5
10
Ministerium für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz
90.984,7
56.179,5
22.903,3
11.436,7
465,2
11
Ministerium für Infrastruktur und
Landwirtschaft
756.602,9
309.545,0
169.596,0
98.682,9
178.779,0
12
Ministerium der Finanzen
190.800,0
80.820,0
72.000,0
37.980,0
13
Landesrechnungshof
14
Verfassungsgericht des Landes
Brandenburg
20
Allgemeine Finanzverwaltung
41.000,0
27.000,0
12.000,0
2.000,0
Zusammen
1.693.313,3
739.559,8
482.230,2
290.889,1
180.634,2
Teil II
Finanzierungsübersicht 2011
Insgesamt
2011
(Mio EUR)
I.
HAUSHALTSVOLUMEN
10.140,0
II.
ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS
1.
Ausgaben
10.085,3
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am
Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines
kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen)
2.
Einnahmen
9.526,7
(ohne Einnahmen aus Krediten vom
Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen,
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen
Verrechnungen)
3.
Finanzierungssaldo
-558,6
III.
AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS
4.
Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt
440,0
4.1
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
(brutto)
3.289,1
4.2
Ausgaben zur Schuldentilgung am
Kreditmarkt
-2.849,1
4.21
planmäßige Tilgungen
-2.849,1
4.22
mögliche vorzeitige Tilgungen
0,0
4.23
Tilgungen kurzfristiger Schulden
0,0
5.
Rücklagenbewegung
118,6
5.1
Entnahmen aus Rücklagen
172,2
5.2
Zuführungen an Rücklagen
-53,6
6.
Abwicklung der Vorjahre
0,0
6.1
Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger
Fehlbeträge
0,0
6.2
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen
--
7.
Haushaltstechnische Verrechnungen
0,0
7.1
Ausgaben
-1,1
7.2
Einnahmen
1,1
zusammen
558,6
Abweichungen in den Summen
ergeben sich durch Runden der Zahlen
Teil III
Kreditfinanzierungsplan 2011
Insgesamt
2011
(Mio EUR)
I.
EINNAHMEN AUS KREDITEN
bei Gebietskörperschaften,
Sondervermögen usw.
--
vom Kreditmarkt
3.289,1
Zusammen
3.289,1
II.
TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE
bei Gebietskörperschaften,
Sondervermögen usw.
--
vom Kreditmarkt
2.849,1
Zusammen
2.849,1
III.
NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt
bei Gebietskörperschaften,
Sondervermögen usw.
--
vom Kreditmarkt
440,0
Zusammen
440,0
Abweichungen in den Summen
ergeben sich durch Runden der Zahlen