Gesetze / Landesrecht Brandenburg / Haushaltsgesetz 2011

HG 2011

§ 20 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1.

Januar 2011 in Kraft.

Potsdam, den 20. Dezember

2010

Der Präsident

des Landtages Brandenburg

Gunter Fritsch

Anlage

Haushaltsplan des Landes

Brandenburg

für das Haushaltsjahr 2011

Gesamtplan

I.

Haushaltsübersicht (§ 13 Absatz 4

Nummer 1 LHO)

A.

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben je Einzelplan

B.

Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen je Einzelplan

II.

Finanzierungsübersicht (§ 13 Absatz 4

Nummer 2 LHO)

III.

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Absatz 4

Nummer 3 LHO)

Teil I Haushaltsübersicht

2011

A. Zusammenfassung der

Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einnahmen

Ausgaben

0

1

2

3

4

Einzelplan /

Ressort

Einnahmen aus

Steuern und

steuerähnlichen

Abgaben

Verwaltungs-

einnahmen,

Einnahmen aus

Schuldendienst

und dgl.

Einnahmen aus

Zuweisungen

und Zuschüssen

mit Ausnahme

für

Investitionen

Einnahmen aus

Schuldenauf-

nahmen, aus

Zuweisungen

und Zuschüssen

für Investitionen,

besondere

Finanzierungs-

einnahmen

Summe

Einnahmen

Personal-

ausgaben

- EUR -

- EUR -

- EUR -

- EUR -

- EUR -

- EUR -

1

2

3

4

5

6

7

01 / LT

4.500

4.500

22.047.200

02 / Stk

13.600

83.700

664.000

761.300

10.555.800

03 / MI

47.523.200

9.573.100

57.096.300

433.277.500

04 / MdJ

108.574.400

25.482.800

9.400.900

143.458.100

243.308.000

05 / MBJS

2.570.800

23.401.600

22.064.000

48.036.400

983.133.300

06 / MWFK

6.853.800

99.926.100

76.365.400

183.145.300

31.023.600

07 / MASF

14.112.100

106.358.000

24.639.400

145.109.500

46.884.000

08 / MWE

16.334.600

6.395.200

400.329.700

423.059.500

24.077.700

10 / MUGV

34.808.400

805.900

60.408.300

96.022.600

78.838.900

11 / MIL

664.600

8.190.200

529.013.600

316.505.800

854.374.200

61.724.000

12 / MdF

20.898.200

22.049.300

13.854.800

56.802.300

167.003.000

13 / LRH

25.500

2.102.600

2.128.100

9.949.000

14 / LVG

600

600

367.900

20 / AFV

5.132.500.000

85.468.400

2.269.645.200

642.374.800

8.129.988.400

120.393.000

Summe 2011

5.133.164.600

345.378.300

3.092.734.500

1.568.709.700

10.139.987.100

2.232.582.900

Summe 2010

4.805.964.600

334.210.900

3.251.596.400

2.119.716.800

10.511.488.700

2.223.592.900

Vgl. zu 2010

+327.200.000

+11.167.400

-158.861.900

-551.007.100

-371.501.600

+8.990.000

Teil I

Haushaltsübersicht 2011

A. Zusammenfassung der

Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Ausgaben

5

6

7

8

9

Einzelplan /

Ressort

Sächliche

Verwaltungs-

ausgaben und

Ausgaben für

den

Schuldendienst

Ausgaben für

Zuweisungen

und

Zuschüsse

mit

Ausnahme

für

Investitionen

Baumaßnahmen

Sonstige

Ausgaben für

Investitionen

und

Investitions-

förderungs-

maßnahmen

Besondere

Finanzierungs-

ausgaben

Summe

Ausgaben

+ Überschuss

- Zuschuss

- EUR -

- EUR -

- EUR -

- EUR -

- EUR -

- EUR -

- EUR -

1

8

9

10

11

12

13

14

01 / LT

3.382.900

6.877.700

43.500

202.600

32.553.900

-32.549.400

02 / Stk

3.360.400

271.300

68.300

14.255.800

-13.494.500

03 / MI

162.318.200

16.276.300

3.053.200

23.537.100

3.865.800

642.328.100

-585.231.800

04 / MdJ

149.669.800

31.301.300

19.100

4.488.600

2.182.000

430.968.800

-287.510.700

05 / MBJS

12.818.800

421.085.300

11.517.000

10.762.000

1.439.316.400

-1.391.280.000

06 / MWFK

9.736.200

542.478.000

74.541.500

3.645.500

661.424.800

-478.279.500

07 / MASF

8.772.300

579.520.700

5.343.000

18.511.400

659.031.400

-513.921.900

08 / MWE

16.709.700

101.759.600

600.000

363.319.000

113.400

506.579.400

-83.519.900

10 / MUGV

39.371.300

83.764.700

18.384.300

141.216.800

-4.819.900

356.756.100

-260.733.500

11 / MIL

43.711.800

783.718.400

28.960.000

452.721.700

-2.082.900

1.368.753.000

-514.378.800

12 / MdF

37.003.700

40.939.800

114.804.200

485.800

360.236.500

-303.434.200

13 / LRH

1.359.900

2.000

124.000

20.900

11.455.800

-9.327.700

14 / LVG

216.900

584.800

-584.200

20 / AFV

779.991.300

2.278.681.900

462.158.100

14.518.000

3.655.742.300

+4.474.246.100

Summe 2011

1.268.423.200

4.886.677.000

51.016.600

1.653.882.800

47.404.600

10.139.987.100

0

Summe 2010

1.242.276.500

4.821.039.600

60.186.400

1.775.949.000

388.444.300

10.511.488.700

0

Vgl. zu 2010

+26.146.700

+65.637.400

-9.169.800

-122.066.200

-341.039.700

-371.501.600

0

Teil

I Haushaltsübersicht 2011

B. Zusammenfassung der

Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Einzel-

plan

Bezeichnung

Verpflich-

tungs-

ermächti-

gungen

durch die Verpflichtungsermächtigung

entstehende Rechtsverpflichtungen

2011

2012

2013

2014

2015 ff.

1.000 EUR

1

2

3

4

5

6

7

01

Landtag

02

Ministerpräsident und Staatskanzlei

2.100,0

1.200,0

900,0

03

Ministerium des Innern

37.116,0

30.151,0

5.965,0

1.000,0

04

Ministerium der Justiz

803,6

401,8

401,8

05

Ministerium für Bildung, Jugend und

Sport

13.015,0

5.555,0

6.870,0

500,0

90,0

06

Ministerium für Wissenschaft, Forschung

und Kultur

26.781,0

18.685,0

5.396,0

1.400,0

1.300,0

07

Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen

und Familie

98.888,1

67.925,6

23.474,5

7.488,0

08

Ministerium für Wirtschaft und

Europaangelegenheiten

435.222,0

142.096,9

162.723,6

130.401,5

10

Ministerium für Umwelt, Gesundheit und

Verbraucherschutz

90.984,7

56.179,5

22.903,3

11.436,7

465,2

11

Ministerium für Infrastruktur und

Landwirtschaft

756.602,9

309.545,0

169.596,0

98.682,9

178.779,0

12

Ministerium der Finanzen

190.800,0

80.820,0

72.000,0

37.980,0

13

Landesrechnungshof

14

Verfassungsgericht des Landes

Brandenburg

20

Allgemeine Finanzverwaltung

41.000,0

27.000,0

12.000,0

2.000,0

Zusammen

1.693.313,3

739.559,8

482.230,2

290.889,1

180.634,2

Teil II

Finanzierungsübersicht 2011

Insgesamt

2011

(Mio EUR)

I.

HAUSHALTSVOLUMEN

10.140,0

II.

ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

1.

Ausgaben

10.085,3

(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am

Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines

kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen)

2.

Einnahmen

9.526,7

(ohne Einnahmen aus Krediten vom

Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen,

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen

Verrechnungen)

3.

Finanzierungssaldo

-558,6

III.

AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS

4.

Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

440,0

4.1

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

(brutto)

3.289,1

4.2

Ausgaben zur Schuldentilgung am

Kreditmarkt

-2.849,1

4.21

planmäßige Tilgungen

-2.849,1

4.22

mögliche vorzeitige Tilgungen

0,0

4.23

Tilgungen kurzfristiger Schulden

0,0

5.

Rücklagenbewegung

118,6

5.1

Entnahmen aus Rücklagen

172,2

5.2

Zuführungen an Rücklagen

-53,6

6.

Abwicklung der Vorjahre

0,0

6.1

Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger

Fehlbeträge

0,0

6.2

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen

--

7.

Haushaltstechnische Verrechnungen

0,0

7.1

Ausgaben

-1,1

7.2

Einnahmen

1,1

zusammen

558,6

Abweichungen in den Summen

ergeben sich durch Runden der Zahlen

Teil III

Kreditfinanzierungsplan 2011

Insgesamt

2011

(Mio EUR)

I.

EINNAHMEN AUS KREDITEN

bei Gebietskörperschaften,

Sondervermögen usw.

--

vom Kreditmarkt

3.289,1

Zusammen

3.289,1

II.

TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE

bei Gebietskörperschaften,

Sondervermögen usw.

--

vom Kreditmarkt

2.849,1

Zusammen

2.849,1

III.

NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt

bei Gebietskörperschaften,

Sondervermögen usw.

--

vom Kreditmarkt

440,0

Zusammen

440,0

Abweichungen in den Summen

ergeben sich durch Runden der Zahlen

§ 19