Gesetze / Landesrecht Brandenburg / Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 1993 (Haushaltsgesetz 1993)
ID211818Anlage 1
Nachtragshaushaltsplan des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr
1993
Gesamtplan
Haushaltsübersicht (§ 13 Abs.4 Nr. 1 LHO)
Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs.4 Nr. 2 LHO)
Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs.4 Nr. 3 LHO)
Verpflichtungsermächtigungen (§ 14 Abs. Nr. 1 LHO)
Gruppierungsübersicht (§ 14 Abs. Nr. 1 LHO)
Haushaltsübersicht
Einnahmen
Einzelplan
Einnahmen 1993
(TDM)
Mehr (+)
Weniger (-)
gegenüber
Soll 1993
01
Landtag
8,3
-
02
Ministerpräsident und Staatskanzlei
44,0
-
03
Ministerium des Innern
44.728,6
+ 10.000,0
04
Ministerium der Justiz
83.923,7
+ 4.000,0
05
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
52.371,0
-
06
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
230.134,7
+ 21.672,0
07
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen
149.984,1
-
08
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie
692.480,8
+ 144.900,0
09
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
126.736,5
+ 9.000,0
10
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
664.289,0
+ 21.469,2
11
Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr
666.925,0
+ 10.298,4
12
Ministerium der Finanzen
34.108,8
+ 27.300,0
13
Landesrechnungshof
-
-
20
Allgemeine Finanzverwaltung
15.150.841,8
+751.768,4
Zusammen
17.896.576,3
+ 1.000.408,0
Haushaltsübersicht
Ausgaben
Einzelplan
Ausgaben1993
(TDM)
Mehr (+)
Weniger (-)
gegenüber
Soll 1993
01
Landtag
42.448,0
+ 120,0
02
Ministerpräsident und Staatskanzlei
62.896,7
-
03
Ministerium des Innern
1.034.383,6
- 22.355,0
04
Ministerium der Justiz
489.866,6
+ 1.000,0
05
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
2.103.404,8
+ 10.000,0
06
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
899.918,9
+ 38.620,0
07
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen
2.441.990,5
+ 421.802,0
08
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie
1.623.921,5
+ 324.730,0
09
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
841.331,0
+ 5.200,0
10
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
1.160.057,3
+ 56.582,0
11
Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr
3.053.260,9
+ 81.468,0
12
Ministerium der Finanzen
400.639,5
-
13
Landesrechnungshof
10.056,5
-
20
Allgemeine Finanzverwaltung
3.732.400,5
+ 83.241,0
Zusammen
17.896.576,3
+ 1.000.408,0
Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen zum Nachtragshaushalt 1993
Epl.
Bezeichnung
Bisherige Verpflich-
tungsermächti-
gungen
1993
TDM
Es treten hinzu (+)
bzw.
es fallen weg (-)
TDM
Verpflich-
tungsermächti-
gungen (neu)
1993
TDM
Von dem Gesamtbetrag (Sp. 5) werden fällig
1994
TDM
1995
TDM
1996
TDM
1997
TDM
Folgejahre
TDM
01
LT
-
-
-
-
-
-
-
-
02
MP/St
-
-
-
-
-
-
-
-
03
MI
110.100,0
+ 68.300,0
178.400,0
74.920,0
28.820,0
28.320,0
7.320,0
39.020,0
04
MdJ
69.119,9
-
69.119,9
69.119,9
-
-
-
-
05
MBJS
71.000,0
+ 26.500,0
97.500,0
66.900,0
30.600,0
-
-
-
06
MWFK
21.901,0
+ 2.400,0
24.301,0
19.216,0
3.304,0
1.781,0
-
-
07
MASGF
295.680,0
+ 10.000,0
305.680,0
166.580,0
73.000,0
46.100,0
10.000,0
10.000,0
08
MWMT
1.547.900,0
+ 583.900,0
2.131.800,0
938.700,0
685.200,0
447.900,0
60.000,0
-
09
MUNR
877.600,0
+ 30.000,0
907.600,0
325.100,0
211.400,0
171.100,0
100.000,0
100.000,0
10
MELF
269.813,0
+ 128.427,0
398.240,0
247.480,0
79.980,0
31.980,0
-
38.800,0
11
MSWV
4.789.764,2
+ 612.554,6
5.402.318,8
948.073,2
470.620,5
455.513,4
978.026,5
2.550.085,2
12
MdF
-
-
-
-
-
-
-
-
13
LRH
-
-
-
-
-
-
-
-
20
Allg.FV
510.000,0
118.000,0
628.000,0
448.000,0
150.000,0
10.000,0
10.000,0
10.000,0
Summe
8.562.878,1
+ 1.580.081,6
10.142.959,7
3.304.089,1
1.732.924,5
1.192.694,4
1.165.346,5
2.747.905,2
Finanzierungsübersichtund Kreditfinanzierungsplan
Finanzierungsübersicht
Bisheriger
Ansatz 1993
(Mio DM)
Für 1993
treten hinzu
(Mio DM)
Neuer
Ansatz 1993
(Mio DM)
I. Haushaltsvolumen
17.896,6
+ 1.000,4
18.897,0
II. Ermittlung des Finanzierungssaldos
1. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt)
17.896,6
+ 1.000,4
18.897,0
2. Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln und
Entnahmen aus Rücklagen)
13.115,1
+ 284,1
13.399,2
3. Finanzierungssaldo
- 4.781,5
- 716,3
- 5.497,8
III. Zusammenssetzung des Finanzierungssaldos
4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)
4.903,5
+ 716,3
5.619,8
4.2 Ausgaben aus Schuldentilgung am Kreditmarkt
122,0;
-
122,0
4.3 Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt
4.781,5
+ 716,3
5.497,8
5. Einnahmen aus Rücklagen
-
6. Finanzierungssaldo
- 4.781,5
- 716,3
- 5.497,8
Kreditfinanzierungsplan
Bisheriger
Ansatz 1993
(Mio DM)
Für 1993
treten hinzu
(Mio DM)
Neuer
Ansatz 1993
(Mio DM)
I. Einnahmen aus Krediten
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen
usw.
vom Kreditmarkt
-
4.903,5
-
+ 716,3
-
5.619,8
zusammen
4.903,5
+ 716,3
5.619,8
II. Tilgungsausgaben für Kredite
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen
usw.
vom Kreditmarkt
-
122,0
-
-
-
122,0
zusammen
122,0
-
122,0/TD>
III. Netto - Neuverschuldung insgesamt
bei Gebietskörperschaften,
Sondervermögen usw.
vom Kreditmarkt
-
4.781,5
-
+ 716,3
-
5.497,8
zusammen
4.781,5
+ 716,3
5.497,8
Gruppierungsübersicht
Gruppierungsübersicht (Nachtrag 1993)
Gruppe
Bezeichnung
Bisheriger
Ansatz 1993 (Mill.DM)
Mehr (+)
Weniger (-)
(Mill.DM)
Neuer
Ansatz
1993
(Mill.DM)
1
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen
344,0
+40,1
384,1
11
Verwaltungseinnahmen
163,7
+27,3 191,0
111
Gebühren, sonstige Entgelte
120,0
+17,0
137,0
119
Sonstige
17,8
+10,3
28,1
12
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen
(ohne Zinsen)
165,3
+0,8
166,1
123
Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto
23,8
+0,8
24,6
16
Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen
4,5
+12,0
16,5
162
Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland
4,5
+12,0
16,5
2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für
Investitionen
7.041,3
-55,9
6.985,4
21
Allgemeine Finanzzuweisungen aus dem öffentlichen Bereich
5.759,0
-79,1
5.679,9
211
vom Bund
5.759,0
-79,1
5.679,9
23
Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem öffentlichen Bereich
80,2
+9,8
90,0
231
vom Bund
51,9
+9,8
61,7
24
Sonstige Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich
552,9
+10,0
562,9
241
vom Bund
526,8
+10,0
536,8
25
Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich
318,4
+3,4
321,8
251
vom Bund
316,6
+3,4
320,0
3
Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen
für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
6.107,7
+1.016,2
7.123,9
32
Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt
4.781,5
+716,3
5.497,8
325
auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt
4.781,5
+716,3
5.497,8
33
Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich
1.139,7
+444,9
1.584,6
331
vom Bund
1.139,6
+444,9
1.584,5
37
Globale Mehr- und Mindereinnahmen
-
-145,0
-145,0
372
Globale Mindereinnahmen bei den Steuern
-
-145,0
-145,0
4
Personalausgaben
4.090,9
-134,0
3.956,9
43
Versorgungsbezüge und dergleichen
57,2
-47,0
10,2
435
der Angestellten
55,2
-47,0
8,2
46
Globale Mehr- und Minderausgaben
230,0
-87,0
143,0
461
Globale Mehrausgaben für Personalausgaben
230,0
-87,0
143,0
Gruppierungsübersicht (Nachtrag 1993)
Gruppe
Bezeichnung
Bisheriger
Ansatz 1993
(Mill.DM)
Mehr (+)
Weniger (-)
(Mill.DM)
Neuer
Ansatz 1993
(Mill.DM)
5
Sächliche Verwaltungsausgaben
1.526,7
-11,9
1.514,8
51-54
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst
1.007,7
+13,1
1.020,8
517
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
132,8
+0,3
133,1
518
Mieten und Pachten
56,6
+1,2
57,8
531-546
Sonstiges
265,7
+11,6
277,3
57
Zinsausgaben an Kreditmarkt
519,0
-25,0
494,0
575
an sonstigen inländischen Kreditmarkt
501,0
-25,0
476,0
6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
7.058,0
+425,0
7.483,0
63
Erstattungen von Verwaltungsausgaben an öffentlichen Bereich
52,5
+6,0
58,5
633
an Gemeinden und Gemeindeverbände
45,1
+6,0
51,1
64
Sonstige Erstattungen an öffentlichen Bereich
383,2
+221,6
604,8
641
an Bund
252,7
-48,4
204,3
643
an Gemeinden und Gemeindeverbände
98,6
+270,0
368,6
65
Sonstige Zuweisungen an öffentlichen Bereich
781,9
+8,1
790,0
653
an Gemeinden und Gemeindeverbände
719,9
+5,7
725,6
658
Einmaliger Zuschuß Theater "Neue Bühne Senftenberg"
-
+2,4
2,4
66
Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche
178,2
+4,1
182,3
662
an private Unternehmen
24,2
-4,9
19,3
663
an Sonstige im Inland
154,0
+9,0
163,0
67
Erstattungen an sonstige Bereiche
77,2
+20,2
97,4
671
an Inland
77,2
+20,2
97,4
68
Sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche
2.747,7
+165,0
2.912,7
681
Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche
Personen
1.496,0
+221,5
1.717,5
683
Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
384,1
-90,0
294,1
684
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen
562,8
+11,7
574,5
685
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
268,9
+21,8
290,7
7
Baumaßnahmen
761,7
+29,5
791,2
712-799
Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
715,3
+29,5
744,8
8
Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
5.290,3
+701,8
5.992,1
81
Erwerb von beweglichen Sachen
207,4
+11,9
219,3
812
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
im Inland
168,7
+9,9
178,6
813
Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland
9,5
+2,0
11,5
85
Darlehen an öffentlichen Bereich
163,9
+7,8
171,7
853
an Gemeinden und Gemeindeverbände
163,9
+7,8
171,7
Gruppierungsübersicht (Nachtrag 1993)
Gruppe
Bezeichnung
Bisheriger
Ansatz 1993
(Mill.DM)
Mehr (+)
Weniger(-)
(Mill.DM)
Neuer
Ansatz
1993
(Mill.DM)
88
883
89
891
892
893
9
97
972
Zuweisungen für Investitionen an
öffentlichen Bereich
an Gemeinden und Gemeindeverbände
Zuschüsse für Investitionen an
sonstige Bereiche
an öffentliche Unternehmen
an private Unternehmen
an Sonstige im Inland
Besondere Finanzierungsausgaben
Globale Mehr- und Minderausgaben
Globale Minderausgaben
1.897,4
1.897,1
2.410,4
262,9
1.319,9
827,3
-831,1
-851,6
-851,6
+317,3
+317,3
+364,8
-22,5
+367,4
+19,9
-10,0
-10,0
-10,0
2.214,7
2.214,4
2.775,2
240,4
1.687,3
847,2
-841,1
-861,6
-861,6
Einzelplan 01
Nachtragshaushaltsplan
Landtag
für das Haushaltsjahr
1993
Anlage 1
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisheriger
Ansatz
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neuer
Ansatz
1993
DM
01 010
Einzelplan 01: Landtag
Landtag Brandenburg
541 30
011
(neu)
Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse
-
+ 120.000
120.000
Abschluß Einzelplan 01:
Gesamteinnahmen:
Gesamtausgaben:
Verpflichtungsermächtigungen
8.300
42.448.000
-
-
+ 120.000
-
8.300
42.568.000
-
Einzelplan 03
Nachtragshaushaltsplan
Ministerium des Innern
für das Haushaltsjahr
1993
Anlage 1
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisheriger
Ansatz
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neuer
Ansatz
1993
DM
03 020
Einzelplan 03:
Ministerium des Innern
Allgemeine Bewilligungen
883 10
012
Zuschüsse an Gemeinden und Kreise zur Errichtung von Übergangswohnheimen
- Haushaltsvermerk unverändert
25.000.000
+ 5.000.000
30.000.000
03 110
Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des
Landes Brandenburg
435 20
042
Sonderversorgungsleistungen
Zu Titel 435 20 (neue Erläuterungen):
Sonderversorgungsleistungen, die nicht in die Rentenversicherung
überführt werden.
Weniger, weil die Rückerstattungen an das Bundesversicherungsamt
bis 31.12.1992 aus dem Kapitel 07 150, Titelgruppe 70, Titel 641 70 - Sozialversicherung
- geleistet werden.
55.140.000
-47.000.000
8.140.000
03 730
Staatlicher Munitionsbergungsdienst
241 20
049
Sonstige Erstattungen vom Bund
- Haushaltsvermerk unverändert
1.500.000
+ 10.000.000
11.500.000
536 10
049
Beseitigung von Kampfmitteln
- Verpflichtungsermächtigung unverändert
15.000.000
+ 10.000.000
25.000.000
03 810
Zentrale Ausländerbehörde
517 10
012
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und
Räume
Der Haushaltsvermerk (Die Ausgaben sind in Höhe
von 700.000 DM gesperrt.) entfällt.
Zu Titel 517 10 (neue Erläuterungen):
1.700.000
+ 301.000
2.001.000
1. Heizung
2. Strom, Gas und Wasser
3. Reinigung
4.
Grundbesitzabgaben
5. Sonstiges
Zusammen
700.000 DM
1.140.000 DM
80.000 DM
20.000 DM
61.000 DM
2.001.000 DM
518 10
012
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude
und Räume
Zu Titel 518 10:
Miete für Asylbewerberunterkünfte Alt-Stahnsdorf
sowie für mobile Verwaltungs-Container
2.320.000
+ 1.163.000
3.483.000
671 10
012
Erstattung der Kosten für
Unterbringung, Verpflegung und Betreuung der Asylbewerber
Zu Titel 671 10 (neue Erläuterungen):
Unterkunft, Verpflegung und Betreuung in der Zentralen
Ausländerbehörde mit ihren Außenstellen werden durch private
Betreiber sichergestellt. Es hängt dabei von der Vertragsgestaltung
im Einzelfall ab, ob Miet- und Bewirtschaftungskosten (Titel 517 10, 518
10) oder Kosten für die Betreiberverträge (Titel 671 10) anfallen.
Mehr wegen Erweiterung in Alt-Stahnsdorf sowie Übernahme
einer zusätzlichen Asylbewerberunterkunft in Prötzel.
17.060.000
+ 7.881.000
24.941.000
812 10
012
Erwerb von Geräten,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
450.000
+ 300.000
750.000
Zu Titel 812 10:
1. Erstattung der Einrichtung
2. Erweiterung der ADV-Anlage
Zusammen
456.000 DM
294.000 DM
750.000 DM
Abschluß Einzelplan 03:
Gesamteinnahmen:
Gesamtausgaben:
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage
2)
44.728.600
1.034.383.600
110.100.000
+ 10.000.000
- 22.355.000
+ 68.300.000
54.728.600
1.012.028.600
178.400.000
Anlage 2
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisherige
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neue
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
03 810
Einzelplan 03:
Ministerium des Innern
Zentrale Ausländerbehörde
671 10
012
Erstattung der Kosten für Unterbringung,
Verpflegung und Betreuung der Asylbewerber
Fällig:
1994 7.320.000 DM
1995 7.320.000 DM
1996 7.320.000 DM
1997 7.320.000 DM
Folgejahre 39.020.000 DM
-
+68.300.000
68.300.000
gesamt
Abschluß Einzelplan 03:
Verpflichtungsermächtigungen
110.100.000
+68.300.000
178.400.000
Einzelplan 04
Nachtragshaushaltsplan
Ministerium der Justiz
für das Haushaltsjahr
1993
Anlage 1
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisheriger
Ansatz
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neuer
Ansatz
1993
DM
04 040
111 10
052
535 20
052
Einzelplan 04:
Ministerium der Justiz
Gerichte, Grundbuchämter und
Staatsanwaltschaften Gebühren und tarifliche Entgelte
Vergabe von Arbeiten an Dritte
52.400.000
300.000
+4.000.000
+1.000.000
56.400.000
1.300.000
Abschluß Einzelplan 04:
Gesamteinnahmen:
Gesamtausgaben:
Verpflichtungsermächtigungen
83.923.700
489.866.600
69.119.900
+ 4.000.000
+ 1.000.000
-
87.923.700
490.866.600
69.119.900
Einzelplan 05
Nachtragshaushaltsplan
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
für das Haushaltsjahr
1993
Anlage 1
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisheriger
Ansatz
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neuer
Ansatz
1993
DM
05 020
Einzelplan 05:
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Allgemeine Bewilligungen
684 10
239
(neu)
Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger der
freien Jugendhilfe
Erläuterungen zu Titel 684 10:
Zuwendungen zur Förderung der Personalkosten von Beschäftigten
von Trägern der freien Jugendhilfe, die nach den Bestimmungen des §
249 h Arbeitsförderungsgesetz (AFG) gefördert werden. Die Förderung
erstreckt sich auf Projekte in den Bereichen Jugendarbeit, Sozialarbeit
an Schulen, Beratungsangebote u. Berechnet auf der Grundlage einer Festbetragsfinanzierung
von 25.800 DM jährlich je geförderter Stelle in Anlehnung an Verg.Gr.
V b BAT-0.
-
+ 5.800.000
5.800.000
05 050
Jugendhilfe
TGr.6
Landesjugendplan (zentral)
684 60
239
Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger der
freien Jugendhilfe
8.995.000
-1.300.000
7.695.000
TGr. 82
Förderung des Berufspraktikums für Erzieherinnen
und Erzieher
653 82
239
Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe
4.500.000
- 4.050.000
450.000
684 82
239
Zuschüsse für laufende Zwecke an Trägerder
freien Jugendhilfe
500.000
- 450.000
50.000
05 300
Schulen gemeinsam
853 10
121
Darlehen an Gemeinden (GV) für Schulbaumaßnahmen
60.000.000
+ 4.200.000
64.200.000
05 810
Förderung des Sports
883 60
323
Zuweisungen für Investitionen
15.000.000
+ 5.800.000
20.800.000
Abschluß Einzelplan 05:
Gesamteinnahmen:
Gesamtausgaben:
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage2)
52.371.000
2.103.404.800
71.000.000
-
+10.000.000
+26.500.000
52.371.000
2.113.404.800
97.500.000
Anlage 2
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisherige
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neue
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
05 300
Einzelplan 05:
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Schulen gemeinsam
853 10
121
Darlehen an Gemeinden (GV) für Schulbaumaßnahmen
Fällig:
1994 44.500.000
1995 30.000.000
60.000.000
+ 14.500.000
74.500.000
05 810
Förderung des Sports
883 60
323
Zuweisungen für Investitionen
Fällig:
1994 15.000.000
1995 5.000.000
8.000.000
+ 12.000.000
20.000.000
gesamt
Abschluß Einzelplan 05:
Verpflichtungsermächtigungen
71.000.000
+ 26.500.000
97.500.000
Einzelplan 06
Nachtragshaushaltsplan
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
für das Haushaltsjahr
1993
Anlage 1
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisheriger
Ansatz
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neuer
Ansatz
1993
DM
06 020
Einzelplan 06:
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Allgemeine Bewilligungen
331 10
146
Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Studentenwohnheimbaus
-
+ 5.000.000
5.000.000
331 20
131
Einnahmen im Zusammenhang mit dem Hochschulbau-förderungsgesetz
42.376.000
+12.961.000
55.337.000
812 13
131
Erwerb von Großgeräten im Sinne des HBFG zur Ergänzung und Erneuerung,
soweit nicht anderweitig veranschlagt
17.000.000
-11.784.000
5.216.000
893 70
144
Zuschüsse für Investitionen
7.000.000
+6.250.000
13.250.000
06 024
Erneuerungsprogramm für Hochschule und Forschung
251 10
139
Zuweisungen des Bundes zu den Ausgaben des Landes bei der
Finanzierung des Erneuerungsprogramms für Hochschule und Forschung
vom 11. Juli 1991
46.980.800
+ 3.711.000
50.691.800
893 10
131
(neu)
Gästehäuser / kleine Baumaßnahmen gem.
-
+ 4.948.000
4.948.000
06 120
Universität Potsdam
712 12
131
Grundsanierung Gebäude I (Commun I) Am Neuen Palais
4.000.000
- 3.000.000
1.000.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
20.000.000
1.000.000
1.000.000
18.000.000
712 13
131
Grundsanierung Gebäude K (Commun II) Am Neuen Palais
4.000.000
- 3.000.000
1.000.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
18.000.000
1.000.000
1.000.000
16.000.000
712 14
131
Sanierung Gebäude L
1.000.000
+ 3.300.000
4.300.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
13.600.000
3.200.000
4.300.000
6.100.000
712 15
131
Sanierung Außenanlagen "Neues Palais"
2.000.000
- 1.800.000
200.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
4.200.000
-
200.000
4.000.000
712 16
131
Sanierung Gebäude H
2.500.000
- 500.000
2.000.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
3.300.000
500.000
2.000.000
800.000
712 17
131
Sanierung Gebäude S
500.000
- 400.000
100.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
1.500.000
-
100.000
1.400.000
712 18
131
Sanierung Institut Botanik
1.500.000
- 500.000
1.000.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
6.000.000
100.000
1.000.000
4.900.000
712 19
131
Sanierung Botanischer Garten (einschließlich Heizung)
1.500.000
- 500.000
1.000.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
6.400.000
1.300.000
1.000.000
4.100.000
712 21
131
Ausbau des ehemaligen Heizhauses zur Zentralwerkstatt (Gebäude S)
1.000.000
- 800.000
200.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
1.500.000
500.000
200.000
800.000
712 23
131
Lennéstr. 7a - Villa Liegnitz - Institut Zoologie und Hörsaal
1.500.000
- 1.300.000
200.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
3.500.000
400.000
200.000
2.900.000
712 26
131
Golm, Sanierung Haus 14
2.000.000
- 1.700.000
300.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
3.300.000
300.000
300.000
2.700.000
712 33
131
Erneuerung der Telefonverkabelung der Gebäudekomplexe Neues Palais-Golm-Babelsberg
-
+ 600.000
600.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
2.420.000
-
600.000
1.820.000
712 34
131
Babelsberg, Heizungsumstellung Standort Bhf. Griebnitzsee
300.000
+ 986.000
1.286.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
2.700.000
1.250.000
1.286.000
164.000
712 35
131
Babelsberg, Heizungsumstellung Standort Park Babelsberg
1.700.000
- 1.500.000
200.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
2.400.000
100.000
200.000
2.100.000
712 36
131
Instrumentalhaus Musik, Golm Haus 6
600.000
- 400.000
200.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
1.100.000
-
200.000
900.000
713 10
131
Golm, Fertigstellung Sporthalle
1.000.000
+ 1.266.000
2.266.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Verausgabt bis 1991
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
10.000.000
201.000
5.800.000
2.266.000
1.733.000
714 10
131
(neu)
Schaffung bauseitiger Voraussetzungen für die Errichtung von Containeranlagen
-
+ 575.000
575.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
575.000
-
575.000
-
812 12
131
(neu)
Kauf von Bürocontainern
-
+ 2.400.000
2.400.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
4.800.000
-
2.400.000
2.400.000
812 14
131
Erwerb von Telefonanlagen
-
+ 800.000
800.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
1.820.000
400.000
800.000
620.000
812 21
131
(neu)
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
für die erstmalige Einrichtung
-
+ 3.800.000
3.800.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
6.330.000
-
3.800.000
2.530.000
06 131
Hochschule für Film und Fernsehen
712 12
131
Grundsanierung Karl-Marx-Str. 33/34
210.000
+ 3.000.000
3.210.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
6.800.000
1.000.000
3.210.000
2.590.000
06 140
Technische Universität Cottbus
712 23
131
Hörsaal Gebäude 1, Erneuerung MSR-Anlage
535.000
- 335.000
200.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
615.000
-
200.000
415.000
712 24
131
Erneuerung der Heizung Lehrgebäude 2, Hörsaal 3
623.000
- 500.000
123.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
703.000
-
123.000
580.000
812 11
131
Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Erstausstattung
-
+ 1.500.000
1.500.000
812 22
131
(neu)
Erstausstattung für neue Lehrstühle der Fakultät I (Naturwissenschaften), 1. Rate
-
+ 1.267.000
1.267.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
2.140.000
-
1.267.000
873.000
812 23
131
(neu)
Erstausstattung für neue Lehrstühle der Fakultät II
(Architektur und Bauingenieurwesen)
-
+ 2.751.000
2.751.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
2.751.000
-
2.751.000
-
812 24
131
(neu)
Erstausstattung für neue Lehrstühle der Fakultät III (Maschinenwesen und Elektrotechnik), 1. Rate
-
+ 1.306.000
1.306.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
2.303.000
-
1.306.000
997.000
812 25
131
(neu)
Erstausstattung für neue Lehrstühle der Fakultät IV (Umweltwissenschaften), 1. Rate
-
+ 860.000
860.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
1.990.000
-
860.000
1.130.000
812 26
131
(neu)
Erstausstattung für neue Lehrstühle der Fakultät V (Philosophie und Sozialwissenschaften), 1. Rate
-
+ 413.000
413.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
920.000
-
413.000
507.000
06 150
Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder
712 12
131
Grundsanierung Hauptgebäude Große Scharrnstr.
-
+ 17.000.000
17.000.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
63.000.000
-
17.000.000
46.000.000
812 21
131
(neu)
Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur erstmaligen Einrichtung
-
+ 2.000.000
2.000.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
5.000.000
-
2.000.000
3.000.000
813 95
131
Wissenschaftliche Literatur für den Ausbau der Hochschulbibliothek (Büchergrundbestand)
-
+ 2.000.000
2.000.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
32.500.000
2.500.000
2.000.000
28.000.000
06 160
Fachhochschule Lausitz
712 11
137
Neubau der Mensa in Cottbus
500.000
- 500.000
-
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
13.200.000
500.000
-
12.700.000
712 13
137
Planungsmittel
-
+ 250.000
250.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
1.000.000
450.000
250.000
300.000
712 16
137
Neubau Laborgebäude 1 (Elektrotechnik, Chemie, Verfahrenstechnik)
-
+ 200.000
200.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
40.850.000
-
200.000
40.650.000
712 17
137
(neu)
Grundsanierung Mensa Senftenberg
-
+ 750.000
750.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
12.250.000
-
750.000
11.500.000
713 10
137
(neu)
Erschließung am Standort Cottbus
-
+ 300.000
300.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
13.000.000
-
300.000
12.700.000
713 11
137
(neu)
Umbau Gebäude 10 zum Lehrgebäude Sozialwesen
-
+ 200.000
200.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
9.010.000
-
200.000
8.810.000
713 12
137
(neu)
Umbau Gebäude 11 zum Lehrgebäude Bauingenieurwesen
-
+ 200.000
200.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
11.150.000
-
200.000
10.950.000
713 13
137
(neu)
Neubau Laborgebäude Bauingenieurwesen/Ver- und Entsorgung
-
+ 200.000
200.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
29.500.000
-
200.000
29.300.000
812 22
137
(neu)
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die erstmalige Einrichtung
-
+ 1.500.000
1.500.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
10.300.000
-
1.500.000
8.800.000
06 161
Fachhochschule Brandenburg
712 11
137
Grundsanierung einer ehemaligen Kaserne in Brandenburg - Magdeburger Str.
6.000.000
+ 3.795.000
9.795.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
15.800.000
5.000.000
9.795.000
1.005.000
812 21
137
Ersteinrichtung für Umbau Gebäude Magdeburger Str. 53
724.000
+ 1.000.000
1.724.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
1.724.000
-
1.724.000
-
06 162
Technische Fachhochschule Wildau
712 11
137
Neubau Laborgebäude Informatik
4.500.000
- 300.000
4.200.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
16.966.000
-
4.200.000
12.766.000
712 12
137
Neubau Laborgebäude Verfahrenstechnik
6.000.000
- 2.820.000
3.180.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
20.274.000
-
3.180.000
17.094.000
812 22
137
(neu)
Ersteinrichtung für Betriebswirtschaft, Informatik, Verfahrenstechnik, Maschinenbau
-
+ 550.000
550.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
7.050.000
-
550.000
6.500.000
06 163
Fachhochschule Eberswalde
712 10
137
Fertigstellung eines Neubaus (Seminargebäude)
1.600.000
+ 2.937.000
4.537.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
7.000.000
150.000
4.537.000
2.313.000
712 11
137
Sanierung Bibliotheksgebäude Schicklerstr.
1.500.000
- 1.000.000
500.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
2.500.000
-
500.000
2.000.000
812 21
137
(neu)
Ersteinrichtung Hauptgebäude
-
+ 255.000
255.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
1.000.000
-
255.000
745.000
06 164
Fachhochschule Potsdam
712 11
137
(neu)
Umbau Gebäude 2, Bauingenieurwesen
-
+ 100.000
100.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Voranschlagt 1993
Vorbehalten
21.700.000
-
100.000
21.600.000
712 12
137
(neu)
Erschließung und Außenanlagen
-
+ 100.000
100.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
4.000.000
-
100.000
3.900.000
712 13
137
(neu)
Umbau Gebäude 4, FB Architektur
-
+ 100.000
100.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
24.000.000
-
100.000
23.900.000
712 15
137
(neu)
Umbau Gebäude 5, FB Design
-
+ 500.000
500.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
18.800.000
-
500.000
18.300.000
712 21
137
(neu)
Lehrgebäude Friedrich-Ebert-Str.
4, Heizungserneuerung
-
+ 200.000
200.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
3.100.000
-
200.000
2.900.000
712 22
137
(neu)
Umbau Gebäude 1, FB Architektur und Bauingenieurwesen
-
+ 100.000
100.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
24.000.000
-
100.000
23.900.000
812 21
137
(neu)
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
für die erstmalige Einrichtung
-
+ 1.000.000
1.000.000
Voraussichtl. Gesamtkosten
Bewilligt 1992
Veranschlagt 1993
Vorbehalten
10.300.000
-
1.000.000
9.300.000
06 826
Förderung von Theater und Film
Tgr. 70
Förderung der Theaterarbeit
653 70
181
Zuweisungen an die Gemeinden für Theater Haushaltsvermerk
unverändert Erläuterungen: Das Land gewährt Projektzuweisungen
bis zur Höhe
von 49 % im Jahr 1992, bis zu 45% im Jahr 1993 und bis zu 40 % im Jahr 1994
des jeweiligen Zuschußbedarfs.
Für 1993 sind folgende Beträge vorgesehen:
43.131.000
- 2.408.300
40.722.700
Brandenburger Theater, Brandenburg
7.214.000 DM
Hans-Otto-Theater, Potsdam
12.757.000 DM
Neue Bühne-Theater, Senftenberg
3.435.700 DM
Theater der Stadt Frankfurt
10.550.000 DM
Uckermärkische Bühnen Schwedt
4.266.000 DM
Sonstige Projektförderung
(wie:Förderung der Theaterarbeit in Gemeinden mit Spielstätten ohne Ensemble, Zuschüsse für besondere
Inszenierungen, Förderung vertraglich vereinbarter,überörtlicher
und überregionaler Zusammenarbeit)
2.500.000 DM
Zusammen:
40.722.700 DM
658 70
181
(neu)
Einmaliger Zuschuß an das Theater "Neue Bühne Senftenberg"
(Kinder- und Jugendtheater mit Landesbühnenfunktion)
-
+ 2.408.300
2.408.300
Abschluß Einzelplan 06:
Gesamteinnahmen:
Gesamtausgaben:
Verpflichtungsermächtigungen: (Anlage 2)
230.134.700
899.918.900
21.901.000
+21.672.000
+ 38.620.000
+ 2.400.000
251.806.700
938.538.900
24.301.000
Anlage 2
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisherige
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neue
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
06 120
Einzelplan 06:
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Universität Potsdam
812 12
131
(neu)
Kauf von Bürocontainern
Fällig:
1994: 2.400.000 DM
-
+ 2.400.000
2.400.000
gesamt
Abschluß Einzelplan 06:
Verpflichtungsermächtigungen
21.901.000
+ 2.400.000
24.301.000
Einzelplan 07
Nachtragshaushaltsplan
Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Frauen
für das Haushaltsjahr
1993
Anlage 1
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisheriger
Ansatz
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neuer
Ansatz
1993
DM
07 020
Einzelplan 07:
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Frauen
Allgemeine Bewilligungen
TGr. 65
(neu)
Maßnahmen gemäß § 249 h Arbeitsförderungsgesetz
653 65
253
(neu)
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen nach § 249 h Arbeitsförderungsgesetz
-
+ 2.600.000
2.600.000
684 65
253
(neu)
Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen nach § 249 h Arbeitsförderungsgesetz zugunsten von Zielgruppen
-
+ 20.000.000
20.000.000
07 030
Arbeitsmarkt
684 64
253
Zuschüsse an freie Träger
65.420.000
- 10.000.000
55.420.000
07 040
Gesundheit
671 10
314
Erstattung nicht erhobener Verkaufspreise für Verhütungsmittel
an Apotheken
Haushaltsvermerk:
Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 07 070 Titel
643 30.
12.000.000
- 1.000.000
11.000.000
07 070
Förderung der Sozialstruktur
643 10
234
Kostenerstattung an die örtlichen Träger der Sozialhilfe
66.000.000
+ 257.900.100
323.900.100
643 30
234
(neu)
Kostenerstattung an örtliche Träger der Sozialhilfe für Leistungen nach § 37 a Bundessozialhilfegesetz
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 1.000.000 DM mit den Ausgaben bei
Kapitel 07 040 Titel 671 10 gegenseitig deckungsfähig.
-
+ 1.000.000
1.000.000
684 12
236
Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege
und Selbsthilfegruppen für soziale Aufgaben, insbesondere Erprobung
neuer Formen der Sozialarbeit
2.000.000
- 500.000
1.500.000
684 16
236
Soziale Integration Behinderter
700.000
- 210.000
490.000
684 60
234
Zuschüsse zu den Betriebsausgaben von sozialen Einrichtungen
in freier gemeinnütziger Trägerschaft
21.000.000
- 1.500.000
19.500.000
643 70
234
Kostenerstattung für das Landespflegegeldgesetz
an örtliche Träger
19.800.000
+ 12.390.000
32.190.000
681 70
234
Leistungen des überörtlichen Trägers der
Sozialhilfe
500.000.000
+211.511.900
711.511.900
07 080
Frauenförderung, Gleichstellung
684 13
236
Zuschüsse zur Förderung von Organisationen und Verbänden der Frauenpolitik
900.000
- 100.000
800.000
07 135
Maßregelvollzug
643 10
059
Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Verwaltungen
9.030.000
- 290.000
8.740.000
07 150
Sozialversicherung
641 70
211
Sonstige Erstattungen an den Bund (Ausgaben für die gesetzliche Rentenversicherung)
250.000.000
- 50.000.000
200.000.000
07 180
Landeskrankenhäuser
891 10
312
Zuführung des Landes an die Landeskrankenhäuser
zu den Investitionsaufwendungen
64.080.000
- 20.000.000
44.080.000
Abschluß Einzelplan 07:
Gesamteinnahmen:
Gesamtausgaben:
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 2)
149.984.100
2.441.990.500
295.680.000
-
+ 421.802.000
+ 10.000.000
149.984.100
2.863.792.500
305.680.000
Anlage 2
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisherige
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neue
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
07 020
Einzelplan 07:
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen
Allgemeine Bewilligungen
Tgr. 65
(neu)
Maßnahmen nach § 249 h Arbeitsförderungsgesetz
684 65
253
(neu)
Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen nach § 249 h Arbeitsförderungsgesetz zugunsten von Zielgruppen
Fällig:
1994: 20.000.000
-
+20.000.000
20.000.000
07 030
Arbeitsmarkt
684 64
253
Zuschüsse an freie Träger
Fällig:
1994: 10.000.000
1995: 20.000.000
40.000.000
- 10.000.000
30.000.000
gesamt
Abschluß Einzelplan 07:
Verpflichtungsermächtigungen
295.680.000
+10.000.000
305.680.000
Einzelplan 08
Nachtragshaushaltsplan
Ministerium für Wirtschaft,
Mittelstand und Technologie
für das Haushaltsjahr
1993
Anlage 1
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisheriger
Ansatz
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neuer
Ansatz
1993
DM
08 030
Einzelplan 08:
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie
Förderung der mittelständischen Wirtschaft und des
Tourismus
TGr. 61
Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung und der Berufsausbildung
685 61
155
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Haushaltsvermerk:
Die Leistung der Ausgaben bedarf in Höhe von 2.000.000
DM der Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen.
17.600.000
-
17.600.000
08 040
Förderung Energie und Bergbau
893 20
631
Maßnahmen zur Beseitigung der Altlasten des Bergbaus ohne Rechtsnachfolger zur Abwendung lebensbedrohlicher Gefahren
13.200.000
- 1.300.000
11.900.000
TGr. 61
Nutzung der Geothermalwärme und der Speicherung von Energie
883 61
627
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
1.000.000
- 500.000
500.000
TGr. 62
Förderung der Wärmeauskopplung und Nutzung der Abwärme
883 62
627
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
3.000.000
- 1.000.000
2.000.000
891 62
627
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen
7.000.000
- 1.500.000
5.500.000
TGr. 63
Förderung der rationellen Energieverwendung und Nutzung regenerativer Energiequellen
892 63
627
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
18.000.000
- 2.000.000
16.000.000
TGr. 66
Zuschüsse für Investitionen zur Reststoffverwertung und Abfallaufbereitung zu energetischen Zwecken und zur Werkstoffgewinnung
891 66
627
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen
2.000.000
- 1.000.000
1.000.000
892 66
627
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
5.500.000
- 700.000
4.800.000
08 050
Förderung der Wirtschaft, insbesondere in struktur-und technologiebestimmenden Vorhaben
331 10
691
Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
491.050.000
+144.900.000
635.950.000
671 10
691
(neu)
Entgelte an die Investitionsbank des Landes Brandenburg
-
+ 12.330.000
12.330.000
683 20
634
(neu)
Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. technologieorientierte Unternehmen
-
+ 5.600.000
5.600.000
TGr. 61
Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" einschließlich
EG-Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
883 61
692
Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
283.850.000
+ 72.450.000
356.300.000
892 61
691
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft
851.550.000
+217.350.000
1.068.900.000
TGr. 69
Sonderförderungen für Problemregionen
Haushaltsvermerk:
537 69
643
Kosten für Gutachten und Planung zur Sicherung der
Industriestandorte
-
+ 500.000
500.000
653 69
643
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur
Sicherung der Industriestandorte
-
+ 9.500.000
9.500.000
682 69
643
Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche
Unternehmen zur Sicherung der Industriestandorte
-
-
-
683 69
643
Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
zur Industriestandortsicherung
-
-
-
883 69
643
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
-
+ 10.000.000
10.000.000
892 69
643
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
Zu Titel 892 69:
Grundlage für die veranschlagten Mittel ist die Regierungserklärung
vom 3. März 1993 "Sicherung der Industriestandorte, insbesondere Stahlstandorte",
die sich eine integrierte Standortentwicklung in den Problemregionen des
Landes Brandenburg zum Ziel gesetzt hat. Als Maßnahmen sind insbesondere
beabsichtigt:
- Standortmarketing,
- Qualifizierung der Arbeitnehmer,
- Technologie- und Innovationsförderung.
Die Entsperrung der Mittel ist abhängig von der Vorlage
einer entsprechenden Richtlinie, aus der die konkreten Schwerpunktregionen,
die konkreten Förderzwecke und förderfähigen Projektformen
sowie die Einordnung dieses Programms in eine ressortübergreifende
Abstimmung und Bündelung zum Zwecke der Sicherung der Industriestandorte
hervorgeht.
-
+ 5.000.000
5.000.000
Abschluß Einzelplan 08:
Gesamteinnahmen:
Gesamtausgaben:
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 2)
692.480.800
1.623.921.500
1.547.900.000
+144.900.000
+324.730.000
+583.900.000
837.380.800
1.948.651.500
2.131.800.000
Anlage 2
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisherige
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neue
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
08 050
Einzelplan 08:
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie
Förderung der Wirtschaft, insbesondere in struktur-
und technologiebestimmenden Vorhaben
671 10
691
(neu)
Entgelte an die Investitionsbank des Landes Brandenburg
Fällig:
1994: 12.800.000
-
+ 12.800.000
12.800.000
683 20
634
(neu)
Zuschüsse für laufende Zwecke an priv. technologieorientierte Unternehmen
Fällig:
1994: 15.400.000
1995: 9.000.000
1996: 1.500.000
-
+ 25.900.000
25.900.000
892 61
691
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft
Fällig:
1994: 257.600.000
1995: 193.200.000
1996: 64.400.000
1.062.600.000
+515.200.000
1.577.800.000
TGr. 69
Sonderförderungen für Problemregionen
892 69
643
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
Fällig: 1994 30.000.000
-
+ 30.000.000
30.000.000
gesamt
Abschluß Einzelplan 08:
Verpflichtungsermächtigungen
1.547.900.000
+ 583.900.000
2.131.800.000
Einzelplan 09
Nachtragshaushaltsplan
Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Raumordnung
für das Haushaltsjahr
1993
Anlage 1
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisheriger
Ansatz
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neuer
Ansatz
1993
DM
09 040
Einzelplan 09:
Ministerium für Umwelt Naturschutz und Raumordnung
Gewässerschutz und Wasserwirtschaft
883 10
623
Zuweisung an Gemeinden
- Trinkwasser -
86.000.000
-20.800.000
65.200.000
883 20
623
Zuweisungen an Gemeinden
- Abwasser -
102.000.000
+10.000.000
112.000.000
09 050
Abfallwirtschaft und Altlasten
331 30
330
Zuweisungen für Investitionen vom Bund
54.000.000
+ 9.000.000
63.000.000
892 20
330
Zuwendungen - Haftungsfreistellungen und Beseitigung ökologischer Altlasten
Haushaltsvermerk:
Die Leistungen der
Ausgaben bedarf in Höhe von 15.000.000 DM der Einwilligung des Ausschusses
für Haushalt und Finanzen.
Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von 30.000.000 DM bedarf der Einwilligung des Ausschusses
für Haushalt und Finanzen.
Die Bewirtschaftungsvorschriften in den Erläuterungen
sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindlich.
Zu Titel 892 20:
Mittel bis zu einer Höhe von 15.000.000 DM sind
in Abstimmung mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Frauen zu bewirtschaften (verbindlich gemäß § 17 Abs.
1 Satz 2 LHO).
115.000.000
+15.000.000
130.000.000
09 080
Raumordnung und Projektplanung
685 10
422
Zuwendungen für die Regionalen Planungsstellen
-
+ 1.000.000
1.000.000
Abschluß Einzelplan 09:
Gesamteinnahmen:
Gesamtausgaben:
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage
2)
126.736.500
841.331.000
877.600.000
+ 9.000.000
+ 5.200.000
+30.000.000
135.736.500
846.531.000
907.600.000
Anlage 2
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisherige
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neue
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
09 050
Einzelplan 09:
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
Abfallwirtschaft und Altlasten
892 20
330
Zuwendungen - Haftungsfreistellungen und Beseitigung
ökologischer Altlasten
Fällig:
1994 130.000.000
1995 100.000.000
1996 100.000.000
1997 100.000.000
Folgejahre 100.000.000
500.000.000
+30.000.000
530.000.000
gesamt
Abschluß Einzelplan 09:
Verpflichtungsermächtigungen
877.600.000
+ 30.000.000
907.600.000
Einzelplan 10
Nachtragshaushaltsplan
Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
für das Haushaltsjahr
993
Anlage 1
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisheriger
Ansatz
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neuer
Ansatz
1993
DM
10 030
Einzelplan 10:
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Förderung der Ernährung, Land- und Forstwirtschaft - Gemeinschaftsaufgabe
251 11
511
Anteil des Bundes an den Zuweisungen für die Förderung
der agrarstrukturellen Vorplanung
- Haushaltsvermerk unverändert
5.712.600
+ 287.400
6.000.000
331 12
623
Anteil des Bundes an den Zuweisungen für wasserwirtschaftliche
und kulturbautechnische Maßnahmen
- Haushaltsvermerk (Veränderungen unter- strichen)
1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Aus- gaben
bei Titel 892 16 und 892 17 verwendet werden.
28.200.000
+20.749.800
4
251 61&
521
Anteil des Bundes an Zuschüssen zur Förderung
des freiwilligen Landtausches
- Haushaltsvermerk unverändert
300.000
+ 1.200.000
1.500.000
331 61
521
Anteil des Bundes an den Zuweisungen zur Flurbereinigung
300.000
+ 1.200.000
1.500.000
TGr. 62
Einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche
Siedlungen
251 62
522
Anteil des Bundes an den Zinszuschüssen für
die einzelbetriebliche Förderung und der Ausgleichszulage
85.926.000
- 2.955.600
82.970.400
331 62
522
Anteil des Bundes an Zuschüssen für einzelbetriebliche
Investitionen
59.361.600
- 6.636.600
52.725.000
TGr. 63
Rationalisierungsmaßnahmen im Erzeugungsbereich,
forstliche Maßnahmen
251 63
512
Anteil des Bundes an Zuweisungen und Zuschüssen
für Leistungsprüfungen und Erstaufforstungen
- Haushaltsvermerk unverändert
4.200.000
- 960.000
3.240.000
331 63
512
Anteil des Bundes an Zuweisungen und Zuschüssen
für Leistungsprüfungsanstalten, neuartige Waldschäden, waldbauliche
und sonstige forstliche Maßnahmen
- Haushaltsvermerk unverändert
10.030.800
+ 3.349.200
13.380.000
TGr. 64
Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Produktions-
und Arbeitsbedingungen
251 64
511
Anteil des Bundes an der Umstellungs- und Anpassungshilfe
- Haushaltsvermerk unverändert
9.600.000
- 3.300.000
6.300.000
331 64
511
Anteil des Bundes an den Zuweisungen zur Dorferneuerung
- Haushaltsvermerk unverändert
40.793.400
- 1.793.400
39.000.000
TGr. 65
Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur
251 65
529
Anteil des Bundes an Startbeihilfen
- Haushaltsvermerk unverändert
-
+ 5.400.000
5.400.000
331 65
529
Anteil des Bundes an Zuschüssen für marktstrukturverbessernde
Maßnahmen
- Haushaltsvermerk unverändert
36.985.200
+ 4.928.400
41.913.600
683 11
529
Zuweisungen für die Förderung der agrarstrukturellen
Vorplanung
- Haushaltsvermerk (Veränderung unterstrichen)
1. Ausgaben über 4.000.000 DM hinaus dürfen
nur geleistet werden, wenn Mittel des Bundes bei Titel 251 11 zufließen.
9.521.000
+ 479.000
10.000.000
892 16
623
Zuweisungen und Zuschüsse für die Förderung
kulturbautechnischer Maßnahmen
- Haushaltsvermerk (Veränderungen unter- strichen)
1. Ausgaben über 8.633.200 DM hinaus dürfen
nur geleistet werden, wenn Mittel des Bundes bei Titel 331 12 zufließen.
7.000.000
+14.583.000
21.583.000
892 17
623
Zuweisungen für die Förderung wasserwirtschaftlicher
Maßnahmen
- Haushaltsvermerk unverändert
40.000.000
+ 40.000.000
80.000.000
TGr. 61
Flurbereinigung, freiwilliger Landtausch
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig
683 61
521
Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Landtausches
- Haushaltsvermerk (Veränderungen unter- strichen)
1. Ausgaben über 1.000.000 DM hinaus dürfen
nur geleistet werden, wenn Mittel des Bundes bei Titel 251 61 zufließen.
500.000
+ 2.000.000
2.500.000
892 61
521
Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der
Flurbereinigung
- Haushaltsvermerk (Veränderungen unter- strichen)
1. Ausgaben über 1.000.000 DM hinaus dürfen
nur geleistet werden, wenn Mittel des Bundes bei Titel 331 61 zufließen.
500.000
+ 2.000.000
2.500.000
TGr. 62
Einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche Siedlung
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig
662 62
522
Zinszuschüsse für einzelbetriebliche Maßnahmen
- Haushaltsvermerk (Veränderungen unterstrichen)
1. Ausgaben über 7.693.600 DM hinaus dürfen
nur geleistet werden, wenn Mitel des Bundes bei Titel 251 62 zufließen.
24.160.000
- 4.926.000
19.234.000
683 62
522
Ausgleichszulage
- Haushaltsvermerk (Veränderungen unterstrichen)
1. Ausgaben über 45.620.000 DM hinaus dürfen nur geleistet
werden, wenn Mittel des Bundes bei Titel 251 62 zufließen.
119.050.000
- 5.000.000
114.050.000
853 62
522
Darlehen zur Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen
Betrieben
- Haushaltsvermerk (Veränderungen unter- strichen)
1. Ausgaben über 23.400.000 DM hinaus dürfen
nur geleistet werden, wenn Mittel des Bundes bei Titel 331 62 zufließen.
54.913.000
+ 3.587.000
58.500.000
892 62
522
Zuschüsse zur Förderung von Investitionen in
landwirtschaftlichen Betrieben und Umstrukturierungen
- Haushaltsvermerk (Veränderungen unterstrichen)
1. Ausgaben über 11.750.000 DM hinaus dürfen
nur geleistet werden, wenn Mittel des Bundes bei Titel 331 62 zufließen.
44.023.000
- 14.648.000
29.375.000
TGr. 63
Rationalisierungsmaßnahmen im Erzeugerbereich und forstliche Maßnahmen
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig
683 63
512
Zuschüsse für Leistungsprüfungen und Erstaufforstungen
- Haushaltsvermerk (Veränderungen unter strichen)
1. Ausgaben über 2.160.000 DM hinaus dürfen
nur geleistet werden, wenn Mittel des Bundes bei Titel 251 63 zufließen.
7.000.000
- 1.600.000
5.400.000
892 63
512
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Rationalisierungen
im Erzeugungsbereich
- Haushaltsvermerk (Veränderungen unterstrichen)
1. Ausgaben über 8.920.000 DM hinaus dürfen
nur geleistet werden, wenn Mittel des Bundes bei Titel 331 63 zufließen.
16.718.000
+ 5.582.000
22.300.000
TGr. 64
Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
683 64
511
Umstellungshilfe, Anpassungshilfe
- Haushaltsvermerk (Veränderungen unterstrichen)
1. Ausgaben über 4.200.000 DM hinaus dürfen
nur geleistet werden, wenn Mittel des Bundes bei Titel 251 64 zufließen.
16.000.000
- 5.500.000
10.500.000
892 64
511
Zuweisungen zur Förderung der Dorferneuerung
- Haushaltsvermerk (Veränderungen unterstrichen)
1. Ausgaben über 26.000.000 DM hinaus dürfen
nur geleistet werden, wenn Mittel des Bundes bei Titel 331 64 zufließen.
67.989.000
- 2.989.000
65.000.000
TGr. 65
Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
683 65
529
Startbeihilfen
- Haushaltsvermerk (Veränderungen unterstrichen)
1. Ausgaben über 3.600.000 DM hinaus dürfen
nur geleistet werden, wenn Mittel des Bundes bei Titel 251 65 zufließen.
5.000.000
+ 4.000.000
9.000.000
892 65
529
Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der
Marktstruktur
- Haushaltsvermerk (Veränderungen unterstrichen)
1. Ausgaben über 21.942.000 DM hinaus dürfen
nur geleistet werden, wenn Mittel des Bundes bei Titel 331 65 zufließen.
56.642.000
- 1.786.000
54.856.000
TGr. 66
Maßnahmen zur Durchführung des EG-Sonderprogramms
gemäß VO (EWG) Nr. 3575/90 und Nr. 2052/88
683 66
528
Zuschüsse
90.000.000
- 90.000.000
-
892 66
528
Zuschüsse EG-Sonderprogramm
-
+ 90.000.000
90.000.000
10 031
Förderung der Ernährung, Land- und Forstwirtschaft
- nicht Gemeinschaftsaufgabe -
685 15
549
Fördermaßnahmen zur Unterstützung einer
umwelt- und artgerechten landwirtschaftlichen Produktion
Haushaltsvermerk Nr. 2 (neu):
Die Mittel bleiben bis zum Vorliegen der Zustimmung durch
die EG gesperrt
-
+ 20.800.000
20.800.000
Abschluß Einzelplan 10:
Gesamteinnahmen:
Gesamtausgaben:
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage
2)
664.289.000
1.160.057.300
269.813.000
+ 21.469.200
+ 56.582.000
+ 128.427.000
685.758.200
1.216.639.300
398.240.000
Anlage 2
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisherige
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neue
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
10 020
Einzelplan 10:
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Allgemeine Bewilligungen
684 10
253
(neu)
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen für Maßnahmen
nach
Fällig:
1994 12.000.000
-
+12.000.000
12.000.000
10 030
Förderung der Ernährung, Land- und Forstwirtschaft
892 16
623
Zuweisungen und Zuschüsse für die Förderung kulturbautechnischer
Maßnahmen
Fällig:
1994 11.500.000 DM
10.500.000
+ 1.000.000
11.500.000
TGr. 61
Flurbereinigung, freiwilliger Landtausch
683 61
521
Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Landtausches
Fällig:
1994 7.000.000 DM
1995 3.000.000 DM
1.000.000
+ 9.000.000
10.000.000
892 61
521
Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der
Flurbereinigung
Fällig:
1994 15.000.000 DM
1995 5.000.000 DM
2.000.000
+ 18.000.000
20.000.000
TGr. 62
Einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche
Siedlung
662 62
522
Zinszuschüsse für einzelbetriebliche Maßnahmen
Fällig:
1994 25.000.000 DM
1995 18.000.000 DM
1996 10.000.000 DM
Folgejahre 38.800.000 DM
89.873.000
+ 1.927.000
91.800.000
853 62
522
Darlehen zur Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben
Fällig:
1994 30.000.000 DM
1995 5.000.000 DM
15.000.000
+ 20.000.000
35.000.000
892 62
522
Zuschüsse zur Förderung von Investitionen in
landwirtschaftlichen Betrieben und Umstrukturierungen
Fällig:
1994 20.500.000
20.000.000
+ 500.000
20.500.000
TGr. 63
Rationalisierungsmaßnahmen im Erzeugerbereich
und forstliche Maßnahmen
892 63
512
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Rationalisierungen
im Erzeugungsbereich
Fällig:
1994 4.500.000 DM
1.500.000
+ 3.000.000
4.500.000
TGr. 64
Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der
Produktions- und Arbeitsbedingungen
892 64
511
Zuweisungen zur Förderung der Dorferneuerung
Fällig:
1994 35.000.000 DM
1995 15.000.000 DM
20.000.000
+ 30.000.000
50.000.000
TGr. 65
Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur
683 65
529
(neu)
Startbeihilfen
Fällig:
1994 5.000.000 DM
-
+ 5.000.000
5.000.000
892 65
529
Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Marktstruktur
Fällig:
1994 28.500.000 DM
1995 15.000.000 DM
1996 5.000.000 DM
20.500.000
+ 28.000.000
48.500.000
gesamt
Abschluß Einzelplan 10:
Verpflichtungsermächtigungen
269.813.000
+ 128.427.000
398.240.000
Einzelplan 11
Nachtragshaushaltsplan
Ministerium für Stadtentwicklung,
Wohnen und Verkehr
für das Haushaltsjahr
1993
Anlage 1
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisheriger
Ansatz
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neuer
Ansatz
1993
DM
11 040
Einzelplan 11:
Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr
Angelegenheiten der Stadtentwicklung
331 11
440
(neu)
Zuweisungen des Bundes zur Vitalisierung von Wohnsiedlungen des industriellen Wohnungsbaus
-
+ 1.473.600
1.473.600
331 13
440
(neu)
Zuweisungen des Bundes für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
-
+ 1.578.000
1.578.000
331 15
440
(neu)
Zuweisungen des Bundes zur Planung und Erschließung
neuer Wohngebiete
-
+ 7.246.800
7.246.800
883 11
440
(neu)
Zuweisungen zur Vitalisierung von Wohnsiedlungen des
industriellen Wohnungsbaus (Bundesanteil)
-
+ 1.473.600
1.473.600
883 12
440
(neu)
Zuweisungen zur Vitalisierung an Wohnsiedlungen des industriellen
Wohnungsbaus (Landesanteil)
-
+ 2.062.900
2.062.900
883 13
440
(neu)
Zuweisungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
(Bundesanteil)
-
+ 1.578.000
1.578.000
883 14
440
(neu)
Zuweisungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
(Landesanteil)
-
+ 2.209.200
2.209.200
883 15
440
(neu)
Zuweisungen zur Förderung der Planung und Erschließung
neuer Wohngebiete (Bundesanteil)
-
+ 7.246.800
7.246.800
883 16
440
(neu)
Zuweisungen zur Förderung der Planung und Erschließung
neuer Wohngebiete (Landesanteil)
-
+ 5.797.500
5.797.500
11 050
Darlehen und Zuschüsse für den Wohnungsbau
663 10
411
Aufwendungszuschüsse an die Investitionsbank Brandenburg
zur Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus - 1. Förderungsweg - (Programm
1993)
34.000.000
+22.000.000
56.000.000
663 11
411
Aufwendungszuschüsse an die Investitionsbank Brandenburg
zur Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus - 2. Förderungsweg - (Programm
1993)
10.000.000
- 4.000.000
6.000.000
663 12
411
Aufwendungszuschüsse an die Investitionsbank Brandenburg
zur Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus - vereinbarte Förderung
- (Programm 1993)
20.000.000
- 9.000.000
11.000.000
893 20
411
Zuschüsse für Freizieher von Wohnungen
- Eigenheimsonderprogramm
Haushaltsvermerk:
Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung für 1994 bedarf
in Höhe von 20.000.000 DM der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses.
Erläuterungen:
Das laufende Programm ist völlig überzeichnet
und wird auch in den kommenden Jahren stark nachgefragt werden.Bevor entsperrt
werden kann,muß eine Analyse der bisherigen Zuschußvergabe
durch LIB/MSWV erfolgen, um die Zielgruppen genauer zu erfassen. Anhand
des Ergebnisses sollte eine Beratung im Fachausschuß
und eventuell eine Überarbeitung der Richtlinie (hinsichtlich Einkommensgrenzen
und Zuschußhöhe) erfolgen.
20.000.000
+10.000.000
30.000.000
11 460
Straßen- und Brückenbau
883 35
725
(neu)
Zuweisungen für Erhaltungsinvestitionen für
den kommunalen Straßenbau (Sofortmaßnahmen)
-
+ 30.000.000
30.000.000
11 470
Förderung übriger Verkehrsträger
715 10
729
(neu)
Kostenanteile für Landesstraßen gemäß
Eisenbahnkreuzungsgesetz
-
+ 12.100.000
12.100.000
11 480
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
653 10
741
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände des öffentlichen Personennahverkehrs
(Betriebskostenbeihilfen)
Neuer Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit
den Ausgaben bei Titel 653 20.
75.000.000
-
75.000.000
653 20
741
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Verkehrsverbünde/Verkehrsgemeinschaften
Neuer Haushaltsvermerk:
siehe Deckungsvermerk bei Titel 653 10
30.000.000
-
30.000.000
Abschluß Einzelplan 11:
Gesamteinnahmen:
Gesamtausgaben:
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage
2)
666.925.000
3.053.260.900
4.789.764.200
+ 10.298.400
+ 81.468.000
+612.554.600
677.223.400
3.134.728.900
5.402.318.800
Anlage 2
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisherige
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neue
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
11 040
Einzelplan 11:
Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und
Verkehr
Angelegenheiten der Stadtentwicklung
883 11
440
(neu)
Zuweisungen zur Vitalisierung von Wohnsiedlungen des industriellen Wohnungsbaus
(Bundesanteil)
Fällig:
1994 4.420.700
1995 5.157.500
1996 2.210.300
1997 1.473.600
-
+13.262.000
13.262.000
883 12
440
(neu)
Zuweisungen zur Vitalisierung von Wohnsiedlungen des industriellen Wohnungsbaus
(Landesanteil)
Fällig:
1994 6.188.700
1995 7.220.200
1996 3.094.300
1997 2.062.900
-
+ 18.566.100
18.566.100
883 13
440
(neu)
Zuweisungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen (Bundesanteil)
Fällig:
1994 4.734.000
1995 5.523.000
1996 2.367.000
1997 1.578.000
-
+ 14.202.000
14.202.000
883 14
440
(neu)
Zuweisungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen (Landesanteil)
Fällig:
1994 6.627.600
1995 7.732.200
1996 3.313.800
1997 2.209.200
-
+ 19.882.800
19.882.800
883 15
440
(neu)
Zuweisungen zur Förderung der Planung und Erschließung neuer
Wohngebiete (Bundesanteil)
Fällig:
1994 16.909.200
1995 16.909.200
1996 7.246.800
-
+ 41.065.200
41.065.200
883 16
440
(neu)
Zuweisungen zur Förderung der Planung und Erschließung neuer Wohngebiete
(Landesanteil)
Fällig:
1994 13.527.500
1995 13.527.500
1996 5.797.500
-
+ 32.852.500
32.852.500
11 050
Darlehen und Zuschüsse für den Wohnungsbau
663 10
411
Aufwendungszuschüsse an die Investitionsbank Brandenburg zur Finanzierung
des sozialen Wohnungsbaus - 1. Förderungsweg - (Programm 1993)
Fällig:
1994 60.000.000
1995 60.000.000
1996 60.000.000
1997 60.000.000
Folgejahre 640.000.000
560.000.000
+320.000.000
880.000.000
663 11
411
Aufwendungszuschüsse an die Investitionsbank Brandenburg zur Finanzierung
des sozialen Wohnungsbaus - 2. Förderungsweg - (Programm 1993
Fällig:
1994 7.000.000
1995 7.000.000
1996 7.000.000
1997 7.000.000
Folgejahre 67.000.000
170.000.000
- 75.000.000
95.000.000
663 12
411
Aufwendungszuschüsse an die Investitionsbank Brandenburg zur Finanzierung
des sozialen Wohnungsbaus - vereinbarte Förderung - (Programm 1993)
Fällig:
1994 11.000.000
1995 11.000.000
1996 11.000.000
1997 11.000.000
Folgejahre 126.000.000
330.000.000
- 160.000.000
170.000.000
863 14
411
Aufwendungsdarlehen für den sozialen Wohnungsbau über die Investitionsbank
Brandenburg (1. Förderungsweg)
Fällig:
1994 20.070.000
1995 16.560.000
1996 23.580.000
1997 5.472.000
Folgejahre 9.968.000
52.650.000
+ 23.000.000
75.650.000
863 16
411
(neu)
Aufwendungsdarlehen für den sozialen Wohnungsbau über die Investitionsbank
Brandenburg - vereinbarte Förderung -
Fällig:
1994 16.000.000
1995 16.000.000
1996 16.000.000
1997 14.000.000
Folgejahre 113.000.000
-
+ 175.000.000
175.000.000
893 20
411
Zuschüsse für Freizieher von Wohnungen - Eigenheimsonderprogramm
Fällig:
1994 30.000.000
10.000.000
+ 20.000.000
30.000.000
893 21
411
(neu)
Aufwendungszuschüsse zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus über
die Investitionsbank Brandenburg - 1. Förderungsweg -
Fällig:
1994 36.000
1995 36.000
1996 36.000
1997 28.800
Folgejahre 187.200
-
+ 324.000
324.000
893 22
411
(neu)
Aufwendungszuschüsse zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus über
die Investitionsbank Brandenburg - vereinbarte Förderung -
Fällig:
1994 9.720.000
1995 9.720.000
1996 9.720.000
1997 8.910.000
Folgejahre 83.930.000
-
+ 122.000.000
122.000.000
11 460
Straßen- und Brückenbau
712 10
723
(neu)
Erhaltungsinvestitionen an Landesstraßen und Brücken
Fällig:
1994 3.500.000
-
+ 3.500.000
3.500.000
713 10
722
Entwurfsbearbeitung einschl. Planung und Bauaufsicht bei Bundesstraßen
Fällig:
1994 12.600.000
-
+ 12.600.000
12.600.000
713 11
723
Entwurfsbearbeitung einschl. Planung und Bauaufsicht bei Landesstraßen
Fällig:
1994 4.800.000
-
+ 4.800.000
4.800.000
883 10
725
(neu)
Zuweisungen für Investitionen des Bundes für den kommunalen
Straßen- und Brückenbau gemäß GVFG
Fällig:
1994 13.000.000
-
+ 13.000.000
13.000.000
883 30
725
Zuweisungen für Investitionen für den kommunalen Straßen-
und Brückenbau (Landesprogramm)
Fällig:
1994 33.500.000
20.000.000
+ 13.500.000
33.500.000
gesamt
Abschluß Einzelplan 11:
Verpflichtungsermächtigungen
4.789.764.200
+ 612.554.600
5.402.318.800
Einzelplan 12
Nachtragshaushaltsplan
Ministerium der Finanzen
für das Haushaltsjahr
1993
Anlage 1
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisheriger
Ansatz
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neuer
Ansatz
1993
DM
12 050
Einzelplan 12:
Ministerium der Finanzen
Oberfinanzdirektion Cottbus und Finanzämter
111 10
016
Gebühren und tarifliche Entgelte zu Titel 111 10:
1.000.000
+13.000.000
14.000.000
1. Gebühren für die Anerkennung
der Lohnsteuerhilfevereine
3.000 DM
2. Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs-
und sonstige Gebühren
13.996.000DM
3. Prozeßkostenerstattungen
1.000 DM
zusammen
14.000.000 DM
119 10
016
Vermischte Einnahmen zu Titel 119 10:
700.000
+ 10.300.000
11.000.000
Stundungs-, Verzugs- und Girozinsen
1.000 DM
Rückeinnahmen
1.000 DM
Unanbringliche
Steuerzahlungen
1.000 DM
Verspätungszuschläge
8.565.000 DM
Säumniszuschläge
2.420.000 DM
Schadenersatzleistungen
10.000 DM
Sonstiges
2.000 DM
11.000.000 DM
12 070
Bauabteilung der Oberfinanzdirektion Cottbus und Landesbauämter
231 10
018
Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund für die Durchführung
von Bundesbauaufgaben zu Titel 231 10:
Der Bund erstattet dem Land die
aus der Durchführung von Bauaufgaben im Auftrag des Bundes entstehenden Kosten
nach Maßgabe des Verwaltungsabkommens vom 19.02./ 08.03.1991. Der Ansatz ist
geschätzt. Die Kostenabrechnung erfolgt nach Ablauf des Haushaltsjahres.
8.000.000
+ 4.000.000
12.000.000
Abschluß Einzelplan 12:
Gesamteinnahmen:
Gesamtausgaben:
Verpflichtungsermächtigungen
34.108.800
400.639.500
-
+ 27.300.000
-
-
61.408.800
400.639.500
-
Einzelplan 20
Nachtragshaushaltsplan
Allgemeine Finanzverwaltung
für das Haushaltsjahr
1993
Anlage 1
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisheriger
Ansatz
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neuer
Ansatz
1993
DM
20 010
Einzelplan 20:
Allgemeine Finanzverwaltung
Steuern
211 10
910
Einnahmen aus dem Fonds "Deutsche Einheit"
5.208.950.000
+ 12.770.000
5.221.720.000
211 40
910
Einnahmen aus der Aufstockung Fonds "Deutsche Einheit" 1993
550.000.000
- 91.890.000
458.110.000
372 10
910
(neu)
Globale Mindereinnahmen bei den Steuern
-
- 145.000.000
- 145.000.000
20 020
Allgemeine Bewilligungen
123 10
862
Gewinnanteile aus der Nordwestdeutschen Klassenlotterie
800.000
+ 800.000
1.600.000
231 10
011
Erstattung von Personalkosten für versetzte Bedienstete
vom Bund
1.702.000
+ 5.800.000
7.502.000
461 20
981
Zur Verstärkung der Personalausgaben in allen Einzelplänen
Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 5 unverändert
230.000.000
- 87.000.000
143.000.000
641 10
910
(neu)
Erstattung an den Bund von
überzahlten Straßenbenutzungsgebühren.
-
+ 1.621.000
1.621.000
681 30
549
(neu)
Zuweisungen für Hilfsmaßnahmen für die Überschwemmungskatastrophe in den Landkreisen
Pritzwalk und Perleberg
Haushaltsvermerk:
Die Erläuterungen sind gemäß § 17 Abs.1 LHO
verbindlich.
Erläuterungen zu Titel 681 30:
Angesichts der bisher schon quantifizierbaren Schäden
durch die Überschwemmungskatastrophe in den Landkreisen Pritzwalk und Perleberg werden 10 Millionen DM zur unmittelbaren Schadensregulierung bereitgestellt.Die Mittel werden vom Ministerium des Innern bewirtschaftet.
-
+ 10.000.000
10.000.000
883 10
312
(neu)
Zuweisungen an Krankenhausträger (Kommunen) für Bauinvestitionen
Erläuterungen:
Die Mittel sind zur vorbereitenden Planung der Baumaßnahmen
bestimmt, die ab 1995 mit Bundesmitteln gefördert werden.
-
+ 10.000.000
10.000.000
972 10
989
Globale Minderausgaben
- 851.573.000
- 10.000.000
- 861.573.000
20 030
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und
Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen (Steuerverbund und
sonstige Leistungen)
Erläuterung zu Kapitel 20 030:
(Veränderungen unterstrichen)
Das Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer in Brandenburg
wurde auf der Grundlage des Bund-Länderarbeitskreises "Steuerschätzungen"
und landesspezifischer Erkenntnisse geschätzt auf 3.349.882.000
DM im Jahr 1993. Davon erhalten die Kommunen des Landes Brandenburg
direkt einen hier nur nachrichtlich erwähnten Anteil von 15 v. H.
Dieser beträgt voraussichtlich 502.482.350 DM und liegt damit
um
rd. 73.342.250 DM über dem Ansatz des Vorjahres.
331 10
910
Gewährung von Finanzhilfen des Bundes für kommunale
Investitionen
Haushaltsvermerk:
siehe Vermerk bei Titel 883 20
Erläuterung zu Titel 331 10:
Im Ergebnis der Verhandlungen zum Solidarpakt hat der
Bund im Rahmen seines Nachtragshaushaltes 1993 eine gesonderte Investitionspauschale
für die Kommunen in den neuen Ländern in Höhe von insg.
1,5 Mrd DM vorgesehen. Auf die Kommunen in Brandenburg wird davon ein Betrag
von 241 Mio DM entfallen. Über die Verteilung, Verwendung und Auszahlung
der Mittel wird eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund
und Ländern abgeschlossen.
-
+ 241.000.000
241.000.000
633 10
910
Erstattung von Verwaltungskosten an Gemeinden und Gemeindeverbände
(für Regelung offener Vermögensfragen)
45.000.000
+ 6.000.000
51.000.000
883 12
910
Kommunale Investitionspauschale (Land)
Haushaltsvermerk:
1. Dem Titel sind die Rückflüsse zum Titel 613 14 im Jahre 1992
aus nicht benötigten Mitteln für die Fehlbetragsabdeckung der
Verwaltungshaushalte 1991 zuzuführen.
2. unverändert
3. (ist zu streichen)
220.000.000
- 64.980.000
155.020.000
883 20
910
Zuweisungen für kommunale Investitionen
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 331 10 zu leisten.
Erläuterungen zu Titel 883 20:
(bisheriger Text ist zu streichen)
siehe Erläuterung zu Titel 331 10
-
+ 241.000.000
241.000.000
20 610
Kapitalvermögen
162 10
872
(neu)
Zinseinnahmen von der Investitionsbank des Landes Brandenburg
-
+ 12.000.000
12.000.000
20 630
Liegenschaftsvermögen
712 20
871
(neu)
Behördenzentrum "Südeck" in
Cottbus - Herstellung der Infrastruktur (Ver- u. Entsorgungsanschlüsse,
Verkehrswege) und der Außenanlagen
-
+ 1.600.000
1.600.000
Gesamtkosten
veranschlagt 1993
Ansatz 1994
vorbehalten
10.000.000 DM
1.600.000 DM
3.000.000 DM
5.400.000 DM
20 650
Schuldenverwaltung
325 10
928
Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kapitalmarkt
Haushaltsvermerk unverändert
4.781.459.100
+ 716.288.400
5.497.747.500
575 10
928
Zinsen für Kreditmarkt
471.000.000
- 25.000.000
446.000.000
Abschluß Einzelplan 20:
Gesamteinnahmen:
Gesamtausgaben:
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 2)
15.150.841.800
3.732.400.500
510.000.000
+ 751.768.400
+ 83.241.000
+ 118.000.000
15.902.610.200
3.815.641.500
628.000.000
Anlage 2
Kapitel
Titel
Fkz
Zweckbestimmung
Bisherige
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
Mehr (+)
Weniger (-)
DM
Neue
Verpflichtungs-
ermächtigung
1993
DM
20 030
Einzelplan 20:
Allgemeine Finanzverwaltung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen (Steuerverbund und sonstige Leistungen)
883 11
910
Zuweisungen für kommunale Investitionen
Fällig:
1994 118.000.000 DM
1995 30.000.000
DM
90.000.000
+ 58.000.000
148.000.000
20 630
Liegenschaftsvermögen
821 10
871
Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken
Haushaltsvermerke 1. bis 3. unverändert
Fällig:
1994 30.000.000 DM
1995 20.000.000 DM
1996 10.000.000 DM
1997 10.000.000 DM
Folgejahre 10.000.000 DM
20.000.000
+ 60.000.000
80.000.000
gesamt
Abschluß Einzelplan 20:
Verpflichtungsermächtigungen
510.000.000
+118.000.000
628.000.000