Gesetze / Landesrecht Brandenburg / Haushaltsgesetz 2010
HG 2010§ 20 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt
mit Wirkung vom 1. Januar 2010 in Kraft.
Potsdam, den 11.
Mai 2010
Der Präsident
des Landtages Brandenburg
Gunter Fritsch
Anlage
Haushaltsplan des
Landes Brandenburg
für das Haushaltsjahr 2010
Gesamtplan
I. Haushaltsübersicht (§ 13 Absatz 4 Nummer 1 LHO)
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben je Einzelplan
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen je Einzelplan
II. Finanzierungsübersicht (§ 13 Absatz 4 Nummer 2 LHO)
III. Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Absatz 4 Nummer 3 LHO)
Teil I Haushaltsübersicht 2010
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
der Einzelpläne
Einnahmen
Ausgaben
0
1
2
3
4
Einzelplan /
Ressort
Einnahmen
aus
Steuern und
steuerähnlichen
Abgaben
Verwaltungs-
einnahmen,
Einnahmen aus
Schuldendienst
und dgl.
Einnahmen
aus
Zuweisungen
und Zuschüssen
mit Ausnahme
für
Investitionen
Einnahmen
aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüssen
für Investitionen,
besondere
Finanzierungs-
einnahmen
Summe
Einnahmen
Personal-
ausgaben
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
1
2
3
4
5
6
7
01 / LT
43.500
275.000
318.500
22.004.200
02 / Stk
13.600
83.700
145.000
242.300
10.721.100
03 / MI
46.083.400
4.750.000
50.833.400
444.400.000
04 / MdJ
110.026.900
24.085.700
5.903.200
140.015.800
244.305.800
05 / MBJS
2.656.000
22.410.600
9.562.000
34.628.600
965.319.200
06 / MWFK
7.148.600
91.967.000
47.172.500
146.288.100
28.144.200
07 / MASF
13.464.800
145.187.300
16.223.500
174.875.600
48.764.400
08 / MWE
16.889.600
1.749.700
346.404.800
365.044.100
24.211.500
10 / MUGV
30.332.100
798.100
55.364.500
86.494.700
77.306.300
11 / MIL
664.600
6.791.600
521.737.100
355.366.600
884.559.900
60.829.100
12 / MdF
20.093.900
23.031.000
4.672.500
47.797.400
173.106.500
13 / LRH
17.500
17.500
9.618.900
14 / LVG
600
600
368.100
20 / AFV
4.805.300.000
80.648.800
2.415.796.200
1.278.627.200
8.580.372.200
114.493.600
Summe
2010
4.805.964.600
334.210.900
3.251.596.400
2.119.716.800
10.511.488.700
2.223.592.900
Summe
2009
5.549.964.600
335.278.300
3.265.208.300
902.515.400
10.052.966.600
2.081.107.900
Vgl. zu 2009
-744.000.000
-1.067.400
-13.611.900
+1.217.201.400
+458.522.100
+142.485.000
Teil I Haushaltsübersicht 2010
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
der Einzelpläne
Ausgaben
5
6
7
8
9
Einzelplan /
Ressort
Sächliche
Verwaltungs-
ausgaben und
Ausgaben für
den
Schuldendienst
Ausgaben
für
Zuweisungen
und Zuschüsse
mit Ausnahme
für
Investitionen
Baumaßnahmen
Sonstige
Ausgaben für
Investitionen
und
Investitions-
förderungs-
maßnahmen
Besondere
Finanzierungs-
ausgaben
Summe
Ausgaben
+
Überschuss
- Zuschuss
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
1
8
9
10
11
12
13
14
01 / LT
2.876.600
6.751.100
30.000
580.000
53.900
32.295.800
-31.977.300
02 / Stk
3.341.900
551.300
63.500
14.677.800
-14.435.500
03 / MI
139.711.100
14.141.900
2.832.700
19.986.500
1.507.000
622.579.200
-571.745.800
04 / MdJ
156.326.200
31.344.800
3.584.400
1.598.100
437.159.300
-297.143.500
05 / MBJS
11.814.800
370.960.300
12.370.100
8.260.200
1.368.724.600
-1.334.096.000
06 / MWFK
9.417.900
526.795.800
67.120.200
-2.068.900
629.409.200
-483.121.100
07 / MASF
8.023.000
565.571.500
4.386.000
13.202.900
639.947.800
-465.072.200
08 / MWE
14.570.600
89.391.400
1.100.000
383.200.000
66.500
512.540.000
-147.495.900
10 / MUGV
37.057.700
90.511.500
20.513.000
161.295.700
-9.453.200
377.231.000
-290.736.300
11 / MIL
31.798.400
791.454.000
35.710.700
496.304.100
-1.893.500
1.414.202.800
-529.642.900
12 / MdF
37.123.800
40.571.700
126.539.700
424.200
377.765.900
-329.968.500
13 / LRH
1.319.500
2.000
228.800
17.100
11.186.300
-11.168.800
14 / LVG
200.200
568.300
-567.700
20 / AFV
788.694.800
2.292.992.300
500.290.000
376.730.000
4.073.200.700
+4.507.171.500
Summe
2010
1.242.276.500
4.821.039.600
60.186.400
1.775.949.000
388.444.300
10.511.488.700
0
Summe
2009
1.380.375.500
4.782.719.500
17.350.000
1.755.031.200
36.382.500
10.052.966.600
0
Vgl. zu 2009
-138.099.000
+38.320.100
+42.836.400
+20.917.800
+352.061.800
+458.522.100
0
Teil I Haushaltsübersicht 2010
B. Zusammenfassung der
Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
Einzel-
plan
Bezeichnung
Verpflich-
tungs-
ermächti-
gungen
durch die
Verpflichtungsermächtigung
entstehende Rechtsverpflichtungen
2010
2011
2012
2013
2014 ff.
1.000 EUR
1
2
3
4
5
6
7
01
Landtag
02
Ministerpräsident und Staatskanzlei
1.900,0
1.000,0
900,0
03
Ministerium des Innern
166.576,0
155.442,0
7.264,0
587,0
3.283,0
04
Ministerium der Justiz
2.400,0
1.200,0
1.200,0
05
Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport
20.185,0
7.105,0
9.450,0
2.690,0
940,0
06
Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur
23.293,0
15.005,0
4.944,0
3.044,0
300,0
07
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen
und Familie
127.332,6
74.732,6
31.820,0
20.780,0
08
Ministerium für Wirtschaft und
Europaangelegenheiten
526.592,6
197.278,0
191.448,7
137.865,9
10
Ministerium für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz
108.879,9
56.960,0
23.847,7
12.529,9
15.542,3
11
Ministerium für Infrastruktur und
Landwirtschaft
1.766.441,9
308.287,7
132.721,1
128.559,1
1.196.874,0
12
Ministerium der Finanzen
224.350,0
108.210,0
100.340,0
13.800,0
2.000,0
13
Landesrechnungshof
14
Verfassungsgericht des Landes
Brandenburg
20
Allgemeine Finanzverwaltung
85.506,8
71.506,8
12.000,0
2.000,0
Zusammen
3.053.457,8
996.727,1
515.935,5
321.855,9
1.218.939,3
Teil II
Finanzierungsübersicht 2010
Insgesamt
2010
(Mio EUR)
I.
HAUSHALTSVOLUMEN
10.511,5
II.
ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS
1.
Ausgaben
10.105,0
(ohne
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen,
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und
haushaltstechnische Verrechnungen)
2.
Einnahmen
9.343,2
(ohne
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen,
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen
Verrechnungen)
3.
Finanzierungssaldo
-761,8
III.
AUSGLEICH
DES FINANZIERUNGSSALDOS
4.
Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt
650,9
4.1
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
(brutto)
3.504,4
4.2
Ausgaben zur Schuldentilgung am
Kreditmarkt
-2.853,5
4.21
planmäßige Tilgungen
-2.853,5
4.22
mögliche vorzeitige Tilgungen
0,0
4.23
Tilgungen kurzfristiger Schulden
0,0
5.
Rücklagenbewegung
258,9
5.1
Entnahmen aus Rücklagen
516,4
5.2
Zuführungen an Rücklagen
-257,4
6.
Abwicklung der Vorjahre
-148,0
6.1
Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger
Fehlbeträge
-148,0
6.2
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen
--
7.
Haushaltstechnische Verrechnungen
0,0
7.1
Ausgaben
-1,1
7.2
Einnahmen
1,1
zusammen
761,8
Abweichungen in den Summen
ergeben sich durch Runden der Zahlen
Teil III Kreditfinanzierungsplan 2010
Insgesamt
2010
(Mio EUR)
I.
EINNAHMEN AUS KREDITEN
bei Gebietskörperschaften,
Sondervermögen usw.
--
vom Kreditmarkt
3.504,4
Zusammen
3.504,4
II.
TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE
bei Gebietskörperschaften,
Sondervermögen usw.
--
vom Kreditmarkt
2.853,5
Zusammen
2.853,5
III.
NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt
bei Gebietskörperschaften,
Sondervermögen usw.
--
vom Kreditmarkt
650,9
Zusammen
650,9
Abweichungen in den Summen ergeben sich durch
Runden der Zahlen